工程基础验收方案
一、验收主持:由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持。
二、参加验收人员签到,宣布参加验收单位,进行现场分组,明确记录人。 三、宣布验收内容及标准: 1、资料核查
2、观感检查 3、实测检查 4、验收标准:
(1)本项目的设计施工图
(2)《建筑工程施工施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (3)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 (4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》BG50204-2002 (5)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 (…)……
四、施工、勘察、设计、监理、建设等单位分别汇报工程质量情况和
验收意见 (一)施工单位: 1、工程概况;
2、重点汇报执行强制性条文情况,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按设计图、合同内容和有关标准、规范进行施工; 4、工程质量是否达到国家验收规范的合格要求。
(二)勘察单位:地基持力层厚度、强度、完整性、地下水文情况,工程
是否达到地勘及设计要求,是否同意验收?
(三)设计单位:设计变更说明,对本工程在施工过程中是否按图或设计变更进行施工,从设计角度对参加现场检查认为是否满足设计要求,是否同意验收?
(四)监理单位:
1、对整个施工过程的监理情况; 2、对材料、设备进场审查签字认可情况;
3、各分部分项工程是否按图和有关标准、规范进行施工,重点工序和旁站监理情况;
4、有无违反强制性条文及处理结果,对质检部门提出问题的处理情况;
5、工程是否达到国家验收规范的合格要求,是否同意验收。 (五)建设单位:
1、对项目施工图审查,报建手续完善情况说明;
2、对勘察、设计、施工、监理等单位的到位管理及服务情况说明; 3、对工程质量的看法和意见,就工程质量是否同意验收发表意见; 五、进行资料审查,对工程实体进行观感检查、实际测量: 1、时间约定 2、验收进行路线
六、验收组宣布检查结果并作出结论: 1、观感检查组汇报情况 2、实测组汇报情况 3、资料审查组汇报情况
4、验收组组长综合各组验收意见宣布验收结论。 七、质监站:
对验收程序、形式、内容是否符合建设部门规定发表意见。
附件:1、验收组成员签到表 2、验收组成员分工表
3、基础工程质量控制资料核查记录表 4、实测记录表
5、观感检查记录表
附件-1
工程基础验收组成员签到表
姓 名 单 位 职 务 联系电话 附件2
验收组成员分工表
验收组组长:
1、观感检查组: 组长: 组员
2、资料核查组: 组长: 组员:
3、现场实测组: 组长: 组员: 4、记录人:
附件-3(1)
基础工程质量控制资料核查记录表
工程名称 序号 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 建 筑 电 气 给 排 水 与 采 暖 建 筑 与 结 构 资 料 名 称 施工单位 份数 核查意见 核查人 图纸会审、设计变更、洽商记录 工程定位测量、放线记录 原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告 施工试验报告及见证检测报告 隐蔽工程验收记录 施工记录 预制构件、预拌混凝土合格证 地基基础、主体结构检验及抽样检测资料 分项、分部工程质量验收记录 工程质量事故及事故调查处理资料 新材料、新工艺施工记录 图纸会审、设计变更、洽商记录 材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告 管道、设备强度试验、严密性试验记录 隐蔽工程验收记录 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 施工记录 分项、分部工程质量验收记录 图纸会审、设计变更、洽商记录 材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告 设备调试记录 接地、绝缘电阻测试记录 隐蔽工程验收记录 施工记录 分项、分部工程质量验收记录 附件3-(2)
工程名称 序号 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 结论: 总监理工程师 施工单位项目经理 年 月 日 (建设单位项目负责人) 年 月 日
电 梯 通 风 与 空 调 资 料 名 称 施工单位 份数 核查意见 核查人 图纸会审、设计变更、洽商记录 材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告 制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录 隐蔽工程验收记录 制冷设备运行调试记录 通风、空调系统调试记录 施工记录 分项、分部工程质量验收记录 土建布置图纸会审、设计变更、洽商记录 设备出厂合格证书及开箱检验记录 隐蔽工程验收记录 施工记录 接地、绝缘电阻测试记录 负荷试验、安全装置检查记录 分项、分部工程质量验收记录 图纸会审、设计变更、洽商记录、竣工图及设计说明 材料、设备出厂合格证及技术文件及进场检建 筑 智 能 化 (试)验报告 隐蔽工程验收记录 系统功能测定及设备调试记录 系统技术、操作和维护手册 系统管理、操作人员培训记录 系统检测报告 分项、分部工程质量验收记录 附件-4(1)
现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表
GB50204-2002 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 施工单位 GB50204-2002 施工单位检查评定记录 第8.2.1条 第8.3.1条 第8.2.2条 15 10 8 5 ≤5m >5m 8 10 H/1000且≤30 ±10 ±30 +8,-5 进筒长、宽对定位中心线(mm) +25,0 2 过大尺寸偏差处理及验收 1 外观质量一般缺陷 基础 2 轴线位置(mm) 独立基础 墙、柱、梁 剪力墙 3 一般项目 垂直度 (mm) 标高 (mm) 层高 监理(建设)单位验收记录 施工执行标准名称及编号 验收部位 项目经理 施工质量验收规范的规定 主 控 项 目 1 外观质量 全高(H) 层高 全高 4 5 截面尺寸 6 电梯井 井筒全高(H)H/1000且≤30 垂直度(mm) 8 10 5 5 15 7 表面平整度(mm) 预埋设中预埋件 8 心线位置 预埋螺栓 (mm) 预埋管 9 预留洞中心线位置(mm) 专业工长(施工员) 施工单位检查 评定结果 施工班组长 项目质量专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单位 验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 附件-4(2)
砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录
GB50203-2002
单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 施工单位 施工单位检查评定记录 施工班组长 监理(建设)单位验收记录 验收部位 项目经理 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范的规定 1 砖强度等级 2 砂浆强度等级 主 控 项 目 3 水平灰缝砂浆饱满度 4 斜槎留置 5 直槎拉结筋及接槎处理 6 轴线位移 7 垂直度(每层) 1 组砌方法 2 水平灰缝厚度10mm 一般项目 3 基础顶面、楼面标高 4 表面平整度(混水) 5 门窗洞口高度宽 6 外墙上下窗口偏移 7 水平灰缝平直度(混水) 设计要求MU 设计要求M ≥80% 第5.2.3条 第5.2.4条 ≤10mm ≤5mm 第5.3.1条 8~12mm ±15mm 8mm ±5mm 20mm 10mm 专业工长(施工员) 施工单位检查 评定结果 项目质量专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单位 验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日
附件-5(1)
砌体子分部工程观感质量检查记录
工程名称 施工单位 质量评价 项 目 抽 查 质 量 情 况 好 留槎处理情况 有无通缝情况 灰缝情况 砌体边角情况 砂浆饱满度情况 砌体色泽均匀情况 承重墙有无断裂砌块 有无外形缺陷 有无外表缺陷 项目质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单位 验收结论 监理工程师: 年 月 日 一般 差 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 施工单位检查 评定结果
附件-5(2)
混凝土分项工程观感质量检查记录
工程名称 施工单位 质量评价 项 目 抽 查 质 量 情 况 好 有无露筋情况 有无蜂窝情况 有无孔洞情况 有无夹渣情况 有无疏松情况 有无裂缝情况 有无连接部位缺陷 有无外形缺陷 有无外表缺陷 项目质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单位 验收结论 监理工程师: 年 月 日 一般 差 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 施工单位检查 评定结果
附件-6
实测项目检查记录表
工程名称: 编号:GZSW/W1-02-T-29.10 部位 工程 施工单位:
各 实 测 点 偏 差 值(mm) 序号 1 2 3 4 5 67 8 9 10 实测项目 允许偏差 (mm) 合格率 (%) 监理工程师意见: 专业监理工程师: 日期 注:本表适用于建安工程,允许偏差及各实测点偏差值均参照《建筑安装工程质量检验评定标准》中的规定。
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容